Uchwała Nr XXVI/147/04

                                                Uchwała Nr XXVI/147/04

 

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U.Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 r.; zmiany: Dz.U.Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135), Rada Gminy Damnica

                       

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

1.      Ustala się dochody budżetu gminy

      zgodnie z załącznikiem Nr 1 w kwocie                                              12.932.907 zł

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                 2.123.270 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

  napojów alkoholowych                                                                                                54.000 zł

 

2.      Ustala się wydatki budżetu gminy

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie                                               12.167.050

z tego:

- wydatki bieżące                                                                                                       10.552.050 zł

  w tym: wynagrodzenia                                                                                              4.466.589 zł

              pochodne od wynagrodzeń                                                                   949.218 zł

              dotacje                                                                                                                367.500 zł

              wydatki na obsługę długu budżetu gminy                                              80.000 zł

 

- wydatki inwestycyjne                                                                                        1.615.000 zł

 

3.      Ustala się zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

       zgodnie z załącznikiem Nr 3: w kwocie                                          2.123.270 zł

 

4.      Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2005

      zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwocie                                                1.615.000 zł

 

5.      Wydatki na realizację zadań określonych w programie

      profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie                54.000 zł

 

6.      Wykaz dotacji przyznanych z budżetu gminy na 2005 rok

      przedstawia załącznik Nr 5 w kwocie                                                 367.500 zł

 

 

§ 2.

 

 

Budżet gminy na 2005 rok zamyka się nadwyżką w kwocie                       765.857 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

 

PRZYCHODY

ROZCHODY

952

pożyczka z WFOŚiGW

wolne środki

kredyt na drogi

330.000

19.143

200.000

992

pożyczka z NFOŚiGW

pożyczka z WFOŚiGW

pożyczka z WFOŚiGW

kredyt BOŚ

kredyt BS

kredyt pomostowy

30.000

100.000

65.000

200.000

129.643

790.357

 

RAZEM:

549.143

 

RAZEM:

1.315.000

 

 

§ 3.

 

 

Prognoza długu sporządzona na dzień 31.12.2004 r. stanowi załącznik Nr 6.

 

 

§ 4.

 

 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 7.

 

 

§ 5.

 

 

Przychody i wydatki środka specjalnego stanowi załącznik Nr 8.

 

 

 

§ 6.

 

 

 

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym stanowi załącznik Nr 9.

 

 

 

 

 

 

§ 7.

 

 

1.      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w wysokości 530.000 zł.

 

2.      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000 zł.

 

3.      Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

 

 

§ 8.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 9.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                                Rady  Gminy

 

 

                                                                              Ryszard  Moskal

 

 


                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                      do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                      Rady Gminy Damnica

                                                                                                      z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA

NA 2005 ROK

 

DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

PROJEKT PLANU

NA 2005 ROK

1

2

3

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

-           współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

-           dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1.589.170

 

 

1.582.170

 

 

 

7.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

-           środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

30.000

 

 

 

30.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

-           wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-           dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-           wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

-           wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-           pozostałe odsetki

 

120.000

 

 

28.000

 

 

 

20.000

3.000

64.000

5.000

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

 

-           wpływy z różnych opłat

 

6.000

 

6.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

-           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

-           wpływy z różnych opłat

-           wpływy z usług

-           wpływy z różnych dochodów

-           dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

 

61.615

 

 

 

54.300

5.000

1.000

565

 

 

750

1

2

3

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

-           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

 

 

410

 

 

 

410

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD POSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

-           podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

-           podatek od nieruchomości

-           podatek rolny

-           podatek leśny

-           podatek od środków transportowych

-           podatek od spadków i darowizn

-           wpływy z opłaty targowej

-           wpływy z opłaty administracyjnej za czynności Urzędowe

-           podatek od czynności cywilno-prawnych

-           dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

-           odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-           wpływy z opłaty skarbowej

-           wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-           wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

-           udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa

-           udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa

 

 

3.204.386

 

 

8.000

1.060.000

1.010.000

54.500

49.000

6.000

2.500

1.000

25.000

 

50.000

10.000

20.000

54.000

 

4.000

 

830.386

 

20.000

 

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

-           część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

-           część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-           część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-           różne rozliczenia

 

5.451.626

 

4.099.161

90.326

1.256.139

6.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

-           wpływy z różnych dochodów

-           wpływy z usług

-           wpływy z różnych dochodów

 

23.710

 

510

23.000

200

852

POMOC SPOŁECZNA

 

-           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

-           dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.202.990

 

 

 

2.068.560

 

134.430

1

2

3

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

-           wpływy z usług

-           wpływy z opłaty produktowej

 

243.000

 

240.000

3.000

 

OGÓŁEM:

12.932.907

 


                                                                                                       Załącznik Nr 2

                                                                                                       do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                       Rady Gminy Damnica

                                                                                                       z dnia 30 grudnia 2004r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY DAMNICA

NA 2005 ROK

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

PROJEKT

PLANU NA

2005 ROK

1

2

3

4

010

 

01010

 

 

01030

 

 

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-         wydatki inwestycyjne

 

Izby Rolnicze

-         wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

-         wydatki bieżące

1.277.200

1.250.000

1.250.000

 

20.200

20.200

 

7.000

7.000

600

 

60016

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

-         wydatki bieżące

-         wydatki inwestycyjne

275.000

275.000

30.000

245.000

700

 

70005

 

 

70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-         wydatki bieżące

 

Pozostała działalność:

-         wydatki bieżące (usługi remontowe)

72.000

22.000

22.000

 

50.000

50.000

710

 

71035

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

-         wydatki inwestycyjne

-         wydatki bieżące

20.200

20.200

17.000

3.200

750

 

75011

 

 

 

 

75022

 

 

75023

 

 

 

 

 

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

-         wydatki bieżące:

w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-         wydatki bieżące

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

               pochodne od wynagrodzeń

-         wydatki inwestycyjne

Pozostała działalność

-         wydatki bieżące

1.124.435

54.300

54.300

 

43.000

11.300

84.600

84.600

 

917.535

887.535

 

567.581

108.191

30.000

68.000

68.000

751

 

 

 

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-         wydatki bieżące

 

410

 

 

410

410

754

 

75412

 

 

75414

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

-         wydatki bieżące

 

Obrona cywilna

-         wydatki bieżące

 

47.000

45.000

45.000

 

2.000

2.000

756

 

 

 

 

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

-         wydatki bieżące

 

 

 

8.000

 

8.000

8.000

 

757

 

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-         wydatki bieżące

 

80.000

 

80.000

80.000

801

 

80101

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80146

 

 

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-         wydatki bieżące:

      w tym:

                      wynagrodzenia

                      pochodne od wynagrodzeń

Przedszkola

-         wydatki bieżące:

             w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

Gimnazja

-         wydatki bieżące:

             w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

Placówki, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-         wydatki bieżące

-          

Pozostała działalność

-         wydatki bieżące

5.527.634

2..957.519

2.957.519

 

1.957.217

419.759

357.380

357.380

 

226.759

49.346

1.805.578

1.805.578

 

1.233.666

272.199

375.973

375.973

 

112.636

22.167

26.184

26.184

 

5.000

5.000

851

 

 

85154

OCHRONA ZDROWIA

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-         wydatki bieżące

 

54.000

 

54.000

54.000

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

85215

 

 

85219

 

 

 

 

 

85220

 

 

 

85228

 

 

 

 

 

85295

POMOC SPOŁECZNA

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-         wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

-         wydatki bieżące

 

Dodatki mieszkaniowe

-         wydatki bieżące

 

Ośrodki pomocy społecznej

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

-         w tym: dotacje

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-         wydatki bieżące:

      w tym:

        wynagrodzenia

               pochodne od wynagrodzeń

 

Pozostała działalność

-         wydatki bieżące

w tym: dotacje

 

2.666.541

 

 

1.888.100

1.888.100

 

20.000

4.128

 

 

16.220

16.220

 

263.240

263.240

 

120.000

120.000

 

265.401

265.401

 

193.250

39.887

 

 

5.000

5.000

 

26.080

26.080

 

21.618

4.462

 

82.500

82.500

2.500

900

 

 

90001

 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

564.630

 

192.293

192.293

 

44.872

10.008

 

90003

 

 

90015

 

 

 

90019

 

 

 

90020

 

 

90095

Oczyszczanie miast i wsi

-         wydatki bieżące:

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-         wydatki bieżące

-         wydatki inwestycyjne

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-         wydatki bieżące

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

-         wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

-         wydatki bieżące:

      w tym:

         wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

 

40.000

40.000

 

213.000

180.000

33.000

 

 

10.000

10.000

 

3.000

3.000

 

106.337

106.337

 

45.990

7.771

921

 

92109

 

 

 

 

92116

 

 

 

 

92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-         wydatki bieżące

      w tym:

         dotacje

 

Biblioteki

-         wydatki bieżące

      w tym:

        dotacje

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-         wydatki inwestycyjne

330.000

195.000

195.000

 

195.000

 

95.000

95.000

 

95.000

 

40.000

40.000

 

926

 

92605

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-         wydatki bieżące

      w tym:

        dotacje

 

120.000

120.000

120.000

 

70.000

 

 

OGÓŁEM:

12.167.050

 


                                                                                                        Załącznik Nr 3

                                                                                                        do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                        Rady Gminy Damnica

                                                                                                        z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2005 ROK

 

 

Dochody                                                                                                                                           w zł

DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA

2005 ROK

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

54.300

 

 

 

54.300

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

410

 

 

 

410

852

POMOC SPOŁECZNA

 

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

2.068.560

 

 

 

2.068.560

OGÓŁEM:

2.123.270

 

 

 

Wydatki                                                                                                                              w zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA 2005 ROK

750

 

 

75011

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Urzędy Wojewódzkie

-         wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia

            pochodne od wynagrodzeń

 

54.300

 

54.300

54.300

43.000

11.300

 

751

 

 

 

 

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-         wydatki bieżące

 

 

 

410

 

 

410

410

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

 

85228

POMOC SPOŁECZNA

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-         wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia

            pochodne od wynagrodzeń

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-         wydatki bieżące

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

-         wydatki bieżące

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-         wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia

            pochodne od wynagrodzeń

 

2.068.560

 

 

1.888.100

1.888.100

20.000

4.128

 

 

16.220

16.220

 

 

138.160

138.160

 

26.080

26.080

21.618

4.462

OGÓŁEM:

2.123.270

 


                                                                                                Załącznik Nr 4

                                                                                                do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                Rady Gminy Damnica

                                                                                                z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2005 ROK

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

010

 

01010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

-         budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze – Paprzyce

-         uzdatnianie wody, projekty kanalizacji sanitarnej

1.250.000

1.250.000

1.150.000

100.000

600

 

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

245.000

245.000

710

 

71035

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Cmentarze

-         wykonanie alejki na cmentarzu

 

17.000

17.000

17.000

750

 

75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-         zakup komputerów i oprogramowania

30.000

30.000

30.000

900

 

 

90015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie uliczne

-         Damnica, ul. Polna

-         Łojewo

 

33.000

33.000

17.823

14.924

921

 

92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-         opracowanie dokumentacji na centrum edukacyjno-kulturalne

 

40.000

40.000

40.000

 

 

OGÓŁEM:

1.615.000

 


                                                                                                        Załącznik Nr 5

                                                                                                        do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                        Rady Gminy Damnica

                                                                                                        z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU GMINY

NA 2005 ROK

 

 

                                                                                                                                                w zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

PRZEZNACZENIE

852

 

85220

 

 

 

85295

POMOC SPOŁECZNA

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

Pozostała działalność

7.500

 

 

5.000

 

2.500

 

Dotacje celowe dla Domu Interwencji Kryzysowej

 

Dotacje celowe dla Stowarzyszenia „Promyk”

921

 

 

92109

 

92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

Biblioteki

 

 

290.000

195.000

 

   95.000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

926

 

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

 

70.000

70.000

Dotacje celowe dla klubów sportowych

 

 

OGÓŁEM:

367.500

 


                                                                                                            Załącznik Nr 6

                                                                                                            do Uchwały XXVI/147/04

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

                                                                                                            z dnia 30 grudnia 2004r.


 

                                                                                                           Załącznik Nr 7

                                                                                                            do Uchwały XXVI/147/04

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

                                                                                                            z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2005 ROK

 

 

Dz. 900 Rozdz. 90011 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA 2005 ROK

1.

2.

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody ogółem

z tego:

296 – przelewy redystrybucyjne

2.000

8.000

 

8.000

RAZEM:

10.000

3.

 

 

4.

Wydatki ogółem:

4210 – zakup materiałów i wyposażenia

4270 – zakup usług remontowych

Stan środków na koniec roku

9.000

1.000

8.000

1.000

RAZEM:

10.000

 


                                                                                                            Załącznik Nr 8

                                                                                                            do Uchwały XXVI/147/04

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

                                                                                                            z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2005 ROK

 

 

Dz. 801 Rozdz. 80101 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA 2005 ROK

1.

2.

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody ogółem

z tego:

-         wpływy z różnych dochodów

 

107

1.500

 

1.500

 

RAZEM:

1.607

3.

 

 

 

4.

Wydatki ogółem:

z tego:

         4210 – zakup materiałów i wyposażenia

        

Stan środków na koniec roku

1.550

 

1.550

 

57

RAZEM:

1.607


                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 9

                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXVI/147/04

                                                                                                                                                                                                            Rady Gminy Damnica

                                                                                                                                                                                                            z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

FINANSOWANE Z BUDŻETU

 

 

Lp.

nazwa

zadanie

jednostka

organizacyjna

realizująca

program lub

kontynuująca wykonanie

programu

okres realizacji

programu,

termin

rozpoczęcia

i termin zakończenia

łączne

nakłady

finansowe

na program

w okresie

jego realizacji

dotychczasowe

nakłady poniesione

na finansowanie programu

wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych

[z dochodów (D) i przychodów (P)]

w tym: D1 – dotacji

wysokość

wydatków

finansowych

w 2006 r.

wysokość

wydatków

finansowych

w 2007 r.

wysokość

wydatków

finansowych

w 2008 r.

programu finansowanego z budżetu j.s.t.

w roku

budżetowym

2005

 

z tego:

środki

własne

środki

zewnętrzne

 

środki

własne

środki

zewnętrzne

środki

własne

środki

zewnętrzne

środki własne

środki pomocowe,

SAPARD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce

Gmina Damnica

01.10.2004r.

31.07.2005r.

 

1.174.835,00

 

24.835,00

 

1.150.000,

00

 

358.186,54

 

791.813,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka

Gmina Damnica

 

2006-2007

 

1.325.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

75.000

 

200.000

 

300.000

 

750.000

 

-

 

-

3.

rozbudowa oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka

Gmina Damnica

2005-2007

550.000

-

-

-

-

-

75.000

200.000

75.000

200.000

-

-

4.

kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień

Gmina Damnica

IV kw. 2004r

2008 r.

2.140.000

-

190.000,00

40.000,00

150.000,00

 

150.000

200.000

300.000

700.000

150.000

450.000

5.

uzdatnianie wody

Montaż uzdatniaczy wody:

a)        Zagórzyca,

b)        Damnica

Gmina Damnica

IV kwartał 2004-2005 r.

2006 r.

 

50.000

65.000

 

-

-

 

50.000,00

-

 

40.000,00

-

 

10.000,00

-

 

 

 

-

35.000

 

-

-

 

-

30.000

 

-

-

 

-

-

 

-

-

6.

oświetlenie uliczne

Budowa oświetlenia uliczn.:

a) Damnica, ul. Polna

b) Łojewo

Gmina Damnica

I kwartał

2005 r.

 

18.000

15.000

 

-

-

 

18.000

15.000

 

18.000

15.000

 

-

-

 

 

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

7.

obiekty Edukacyjno-Kulturalne

Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno-Kulturalne

Gmina Damnica

2005-2006

600.000

100.000

240.000

40.000

200.000

60.000

200.000

-

-

-

-

8.

obiekty sportowe

Modernizacja stadionu:

a) Damno – budowa szatni,

 

b) Damnica – rozbudowa       szatni,

 

Gmina Damnica

 

 

 

 

 

 

IV kw. 2005r

2006 r.

IV kw. 2004r

2006 r.

 

150.000

 

120.000

 

 

-

 

12.000

 

75.000

 

53.000

 

15.000

 

15.000

 

60.000

 

38.000

 

 

15.000

 

15.000

 

60.000

 

40.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

9.

Modernizacja oczyszczalni

Budowa systemu odwodnienia osadów na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach

Gmina Damnica

2005-2006

240.000

-

40.000

20.000

20.000

 

40.000

160.000

-

-

-

-

 

Środki zewnętrzne:

* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

* SPO    - Sektorowy Program Operacyjny

 

Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Buchholz Halina
(2005-01-03 10:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2005-02-25 13:51:19)