PROTOKÓŁ NR 7/07 z kontroli Zespoły Sportowego DOMSTAR Domaradz w dniu 28 marca 2007r.

PROTOKÓŁ NR 7/07
 
z kontroli Zespoły Sportowego DOMSTAR Domaradz
 
w dniu 28 marca 2007r.
 
 
Kontrolowana jednostka:
 
Zespół Sportowy DOMSTAR Domaradz
 
Rozpoczęcie i zakończenie kontroli
 
28 marca 2007r.  w godz. od 1200 do 1300
 
Przedmiot kontroli:
 
Kontrola wykorzystania dotacji za 2006r.
 
 Kierownik kontrolowanej jednostki:
 
Mariusz Musiał – prezes Zespołu
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Damnica w składzie:
 
  1. Barbara Jarzmicka                          - przewodnicząca
  2. Ireneusz Kopczyk                             - wiceprzewodniczący
  3. Janina Kornecka                             - członek
  4. Walter Cymek                                  - członek
 
 
Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy za 2006 rok.
 
W kontroli uczestniczył i udzielał wyjaśnień Pan Mariusz Musiał – prezes Zespołu.
 
Komisja stwierdza, co następuje:
 
Dotacja z budżetu gminy na 2006 rok wynosiła 10.000 zł.
 
Wykorzystanie dotacji na dzień 31.12.2006r. wynosi 10.002,26 zł.  i przedstawia się następująco:
- opłata sędziów                                                      -    589,80 zł.
- opłata trenera                                                        - 5.200,00 zł.
- opieka medyczna                                                  -    250,00 zł.
- zakup sprzętu                                                        -    978,76 zł.
- utrzymanie boiska                                                -      65,00 zł.
- transport                                                                 -  1.572,90 zł.
- opłata OPZN                                                          -     808,00 zł.
- ubezpieczenie zawodników                                 -    225,00 zł.
- prowizje bankowe                                                 - 312,00 zł.
 
 
Komisja nie wniosła uwag, co do celowości w/w wydatków.
W trakcie kontroli Komisja dokonała analizy faktur na zakup materiałów i usług i stwierdziła, że faktury są odpowiednio opisywane i podpisywane przez prezesa i główną księgową.
 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień głównej księgowej stwierdza:
1)     przyznana dotacja na 2006 rok wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem,
2)     dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny.
 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.

 


 

 Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 


 

 

           Protokółowała:                                               Przewodnicząca Komisji:

Barbara Imińska                                                   Barbara Jarzmicka

 

Kierownik jednostki kontrolowanej                        Członkowie Komisji:

Kazimierz Kozina                                                      1.Ireneusz Kopczyk, 

                                                                                   2.Janina Kornecka ,

                                                                               3.Walter Cymek 

 

Wytworzył:
Barbara Jarzmicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-19 10:12:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-19 10:13:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki